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請問21年差額征稅開具5%的發(fā)票超過45萬,小規(guī)模增值稅銷售額是填扣除差額后還是按發(fā)票上的價款填寫

84784958| 提問時間:2022 09/06 16:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,填寫扣除之后的。
2022 09/06 16:37
84784958
2022 09/06 16:41
增值稅附表二是填到3%還是填到5%征稅額里
郭老師
2022 09/06 16:43
你好 填寫在5%的里面的。
84784958
2022 09/06 16:47
本來是5%差額,但是出納開具發(fā)票按差額1%,附表二是按5%去填寫嗎
84784958
2022 09/06 16:49
還有主表銷售額應(yīng)該填3%還是5%征稅額里
郭老師
2022 09/06 16:49
你好,差額哪有1%的稅率?
84784958
2022 09/06 16:49
是出納開錯了,未作廢,現(xiàn)在提出來報表報錯
郭老師
2022 09/06 16:53
你好,你看一下在5%里面能填寫進去嗎。
84784958
2022 09/06 16:58
差額收入后達不到起征點,是不是要填寫到免稅額欄
郭老師
2022 09/06 16:59
你好,對的是的,是這么做的。
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