當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,增值稅賬務(wù),,月底是否需要將進(jìn)銷的差額轉(zhuǎn)入末交增值稅?金碟里是做分錄手工轉(zhuǎn)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好? 這樣處理?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022 09/05 16:01
84785042
2022 09/05 16:06
能不能簡(jiǎn)單的回答 我的問(wèn)題。。我怎么覺(jué)得越說(shuō)越復(fù)雜。我這個(gè)月銷項(xiàng)100,,進(jìn)項(xiàng)10.下月要交90的增值稅。。結(jié)賬時(shí)這90用不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里?
玲老師
2022 09/05 16:08
。90萬(wàn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
84785042
2022 09/05 16:08
怎么結(jié)轉(zhuǎn)。。
玲老師
2022 09/05 16:13
借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅。
84785042
2022 09/05 16:18
意思就是把銷進(jìn)間的未交的差額稅,轉(zhuǎn)到未交里面去。。到下月交的時(shí)候 ,,在沖掉。?
玲老師
2022 09/05 16:22
是的,就是這個(gè)意思的
84785042
2022 09/05 16:25
那這個(gè)金額 是用我們自己計(jì)算?就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增90.自己計(jì)算?
玲老師
2022 09/05 16:28
對(duì),這樣處理是正確的
84785042
2022 09/05 16:30
這個(gè)需要手動(dòng)做分錄?還是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
2022 09/05 16:30
是的,自己手寫分錄的
84785042
2022 09/05 18:47
好的。。需要先把進(jìn)和銷結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交嗎?還是可以直接一步就按老師前面說(shuō)的分錄做?
玲老師
2022 09/05 18:53
。需要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
最后寫我給你寫那個(gè)分錄。
玲老師
2022 09/05 18:53
。完整的處理就是我第一個(gè)回復(fù)你的分錄。
84785042
2022 09/05 18:58
好的。。完全明白了。謝謝老師
玲老師
2022 09/05 19:07
。不客氣的,問(wèn)題解決,請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。
閱讀 130