問題已解決

請問我們是銷售方,我們購買了原料又直接賣給客戶,5月收到一筆貨款,6月收齊貨款尾款以應(yīng)收賬款做賬,7月才開發(fā)票給客戶。怎么做賬

84785000| 提問時(shí)間:2022 09/03 17:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 5月收到一筆貨款 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 6月收齊貨款尾款 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 7月才開發(fā)票給客戶 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022 09/03 17:29
84785000
2022 09/03 17:30
5月和6月都是以應(yīng)收賬款做賬,不是預(yù)收賬款,7月需要調(diào)過來嗎
鄒老師
2022 09/03 17:32
你好,不需要。 可以把預(yù)收賬款科目? 換成? 應(yīng)收賬款? ?科目的?
84785000
2022 09/03 17:35
摘要寫什么
鄒老師
2022 09/03 17:40
你好,具體是哪一筆業(yè)務(wù)的摘要呢? 這里有三筆啊?
84785000
2022 09/03 17:42
7月這筆賬
鄒老師
2022 09/03 17:43
你好,7月這筆賬的摘要:銷售貨物
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~