問題已解決

老師,我八月份的進(jìn)項稅比銷項稅多,這樣我怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84784987| 提問時間:2022 09/02 06:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,您累計應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅期末余額借方?
2022 09/02 06:50
84784987
2022 09/02 06:59
累計 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅是2萬,進(jìn)項稅是52000
小林老師
2022 09/02 08:11
您好,那您借應(yīng)交稅費未交增值稅32000貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84784987
2022 09/02 10:05
老師,這32000應(yīng)該是留底吧?不是未交增值稅吧?
小林老師
2022 09/02 10:08
您好,是未交增值稅的借方
84784987
2022 09/02 10:50
哦哦,好的,知道了,我一會調(diào)整一下
小林老師
2022 09/02 11:10
您好,小林非常榮幸能夠給您支持
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~