問題已解決

老師好,我們是分公司,總公司收了我們分公司11萬元,這11萬是用來扣分公司負(fù)責(zé)人的工資和社?!,F(xiàn)在總公司會(huì)計(jì)讓我把賬掛上,每月她給我工資表,讓我沖就行了,這個(gè)賬咋做呢

84784971| 提問時(shí)間:2022 09/01 15:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款11萬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān) 借應(yīng)付職工薪酬社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保 借,應(yīng)付職工薪酬社保, 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸應(yīng)收賬款。
2022 09/01 15:34
84784971
2022 09/02 10:07
社保工資,總公司交著呢,我計(jì)提會(huì)不會(huì),和總公司,做重復(fù)了
郭老師
2022 09/02 10:10
這個(gè)職工屬于總公司的還是分公司的?
84784971
2022 09/02 14:15
分公司的法人
郭老師
2022 09/02 14:17
做到分公司的成本費(fèi)用里面沒有問題吧。
郭老師
2022 09/02 14:17
總公司借銀行存款貸其他應(yīng)付款,分公司它支付出去的時(shí)候再做相反的分錄就可以啊,他不用做成本費(fèi)用。
84784971
2022 09/02 14:21
總公司不是已經(jīng)計(jì)提過了,我在計(jì)提不就重復(fù)了
郭老師
2022 09/02 14:21
你好,總公司不要計(jì)提,他做代收代付 又不是總公司的職工,總公司做費(fèi)用干什么?
84784971
2022 09/02 14:30
總公司和分公司不是一家嗎
郭老師
2022 09/02 14:31
增值稅獨(dú)立核算的,他就要單獨(dú)分開做賬。
郭老師
2022 09/02 14:31
既然你們能給個(gè)人單獨(dú)繳納社保,能單獨(dú)發(fā)工資,他就是分開做賬。
84784971
2022 09/02 14:48
好的,最后麻煩一下老師,重新給我寫個(gè)分錄,分公司11萬收入打入總公司賬戶,用來扣分公司法人的工資和社保。已經(jīng)扣了5萬了,咋做分錄,我太笨了
84784971
2022 09/02 14:48
老師寫清楚點(diǎn),
84784971
2022 09/02 14:50
還有5萬沒扣
郭老師
2022 09/02 14:53
這11萬,總公司借銀行存款貸其他應(yīng)付款11萬 分公司借其他應(yīng)收款,總公司11 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
2022 09/02 14:54
分公司借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān) 借應(yīng)付職工薪酬社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保 借,應(yīng)付職工薪酬社保, 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸應(yīng)收賬款
郭老師
2022 09/02 14:54
然后總公司支付給稅務(wù)局借其他應(yīng)付款,分公司 貸銀行存款5萬
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~