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老師請問,之前我們收到一筆管理費(fèi),然后現(xiàn)在要把這筆款退還 我應(yīng)該怎么做分錄賬務(wù)處理呢?

84784958| 提問時(shí)間:2022 08/31 10:37
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 這個(gè)你們沒有開票吧 你收到的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 等到退回的時(shí)候,做相反的分錄
2022 08/31 10:40
84784958
2022 08/31 10:42
老師 當(dāng)時(shí)收到款時(shí)我是直接確認(rèn)了無票收入的 我這樣做是不對的嗎
王超老師
2022 08/31 10:50
那你這個(gè)要紅沖回去的
84784958
2022 08/31 10:51
紅沖了 然后你說的分錄還要做嗎
王超老師
2022 08/31 10:53
那就不需要再做了
84784958
2022 08/31 10:56
我當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入這個(gè)分錄是做對了嗎 還是當(dāng)時(shí)就應(yīng)該做你說的分錄
王超老師
2022 08/31 10:59
那個(gè)是你當(dāng)時(shí)的,不知道后面的事情阿,當(dāng)時(shí)是沒有問題的
84784958
2022 08/31 11:02
好的 那我現(xiàn)在紅沖就可以了是吧
王超老師
2022 08/31 11:15
是的,這個(gè)你紅沖回去的
84784958
2022 08/31 11:21
好的 謝謝老師
王超老師
2022 08/31 11:21
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