問題已解決
請老師,幫忙分析一下第四問?通俗一點(diǎn),謝謝
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速問速答第四問的意思是生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,增值稅銷項(xiàng)不征,但是消費(fèi)稅正常計(jì)算征收,如果消費(fèi)稅計(jì)算的應(yīng)交少于已交的,給予退還
如果這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)有出口經(jīng)營權(quán),出口環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅不再計(jì)算征收,但是之前交的也不退
2022 08/26 10:32
84785035
2022 08/26 11:18
生產(chǎn)企業(yè)出口消費(fèi)稅不是像增值稅那樣免稅嗎?
84785035
2022 08/26 11:19
消費(fèi)稅不是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)就繳納了嗎。難道不退嗎?
悠然老師01
2022 08/26 11:20
消費(fèi)稅是生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)繳納的,這是買應(yīng)稅消費(fèi)的材料加工應(yīng)稅消費(fèi)品
84785035
2022 08/26 11:25
那為啥有出口資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)不能退
悠然老師01
2022 08/26 11:27
因?yàn)殇N售環(huán)節(jié)不征的
84785035
2022 08/26 11:29
可是實(shí)操過程中是在銷售過程中繳納的吧
悠然老師01
2022 08/26 11:30
不是可能,而是除了特殊的,都是在生產(chǎn)成功銷售環(huán)節(jié)繳納
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