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老師你好,四月份申報(bào)增值稅交了500塊錢增值稅,忘了計(jì)提申報(bào)附加稅了,現(xiàn)在可以怎么處理呢?

84784998| 提問時(shí)間:2022 08/16 19:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
2022 08/16 19:16
84784998
2022 08/16 19:17
申報(bào)表怎么辦呢?
郭老師
2022 08/16 19:17
你好,你當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候沒有申報(bào)嗎?
84784998
2022 08/16 19:21
是的,平時(shí)只要申報(bào)了增值稅附加稅是自動(dòng)計(jì)算的,在附列資料五中,計(jì)稅依據(jù)的第三欄留底退稅本期扣除額那一欄自動(dòng)填列了增值稅稅額,導(dǎo)致本期應(yīng)交為零
郭老師
2022 08/16 19:22
那你直接就不用做,沒有繳納的不用做。
84784998
2022 08/16 19:23
那這種情況下可以不用交附加稅嗎,不用管它嗎?
郭老師
2022 08/16 19:25
你好對(duì)的是的是這么做的
84784998
2022 08/16 19:25
幫我看一下,是這種情況。這個(gè)月要叫你增值稅,應(yīng)該不存在留底退稅呀
84784998
2022 08/16 19:28
實(shí)際情況是繳納了500元增值稅,附加稅申報(bào)表就是上面的情況,不知道需要做其他處理不
郭老師
2022 08/16 19:29
不需要做是的是的,不需要做其他的
84784998
2022 08/16 19:32
非常感謝哦,一直以為我漏交了附加稅呢?現(xiàn)在是不用計(jì)提繳納附加稅了嗎?上面第三列留底退稅本期扣除額是什么意思,數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的呢?
郭老師
2022 08/16 19:36
你好是的不需要 你的增量留底 這個(gè)金額大于繳納的增值稅,填寫教案的增值稅 相反的就填寫增量留底
84784998
2022 08/16 19:38
非常謝謝!
郭老師
2022 08/16 19:42
不用客氣,工作愉快。
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