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老師請問進(jìn)項和銷項抵扣如何賬務(wù)處理

84784987| 提問時間:2022 08/16 18:05
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好,  進(jìn)項稅和銷項稅的會計分錄   1、發(fā)生銷售時   借:銀行存款   ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入   ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   2、購進(jìn)原材料時:   借:原材料   ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   ? ? ? ?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款   3、如果當(dāng)月有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:   借:在建工程/固定資產(chǎn)/應(yīng)付職工薪酬   ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項會計分錄   1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   4、實際交納時   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   ? ? ? ?貸:銀行存款?
2022 08/16 18:06
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