問題已解決

老師,進項抵扣銷項的時候怎么做賬務(wù)處理

84785010| 提問時間:2021 11/10 15:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021 11/10 15:58
84785010
2021 11/10 16:03
那我要查賬面上有多少進項留底是看轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額嗎
郭老師
2021 11/10 16:03
你好,對的是的,是這么做的。
84785010
2021 11/10 16:05
如果沒用轉(zhuǎn)出未交增值稅直接進了未交增值稅科目,這樣合理嗎?是不是這樣統(tǒng)計的進項留底就不準(zhǔn)確了
郭老師
2021 11/10 16:06
可以的,可以這么做。
84785010
2021 11/10 16:10
不用轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。直接用未交增值稅,會有一個時點,應(yīng)交增值稅和進項都在未交增值稅的借方,會數(shù)據(jù)統(tǒng)計有問題吧
郭老師
2021 11/10 16:11
哦,一樣做的,只不過是你們沒有結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,直接看未交增值稅的余額就可以。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~