問題已解決
老師,進項抵扣銷項的時候怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021 11/10 15:58
84785010
2021 11/10 16:03
那我要查賬面上有多少進項留底是看轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額嗎
郭老師
2021 11/10 16:03
你好,對的是的,是這么做的。
84785010
2021 11/10 16:05
如果沒用轉(zhuǎn)出未交增值稅直接進了未交增值稅科目,這樣合理嗎?是不是這樣統(tǒng)計的進項留底就不準(zhǔn)確了
郭老師
2021 11/10 16:06
可以的,可以這么做。
84785010
2021 11/10 16:10
不用轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。直接用未交增值稅,會有一個時點,應(yīng)交增值稅和進項都在未交增值稅的借方,會數(shù)據(jù)統(tǒng)計有問題吧
郭老師
2021 11/10 16:11
哦,一樣做的,只不過是你們沒有結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,直接看未交增值稅的余額就可以。
閱讀 122