問題已解決
但估成本,你可以收入和成本一樣的,不交所得稅不就可以了。 老師的意思是,等后面收到成本發(fā)票以后先紅沖掉暫估成本,在做發(fā)票成本是嗎@郭老師
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速問速答對的,是的,是這么做的。
2022 08/15 18:52
84785015
2022 08/15 19:01
好的,老師如果38萬一直無票收入可以嗎?
郭老師
2022 08/15 19:06
你好,可以的,可以這么做的。
84785015
2022 08/15 19:14
好的,那老師這筆賣出的貨是不是要注明賣了哪個型號的呀,方便后面查詢
郭老師
2022 08/15 19:18
對的,是的,是這么做的,你的進銷存明細需要寫清楚。
84785015
2022 08/15 19:29
好的,老師如果沒有對應(yīng)的成本發(fā)票,之后是不是要交很多所得稅呀
郭老師
2022 08/15 19:33
你好對的
是這么做的
84785015
2022 08/15 21:08
好的,老師紅沖的銷售收入,申報增值稅需要填寫在申報表里面嗎
郭老師
2022 08/15 21:14
需要
填寫負數(shù)銷售額
84785015
2022 08/15 21:29
就是比如上個月稅務(wù)局代開了普票20萬,這個月紅沖了10萬,那就要在增值稅申報表銷售收入里面填寫-10萬,是這個意思嗎
郭老師
2022 08/15 21:34
你好
填寫10萬就可以
20-10
84785015
2022 08/15 21:36
不是填寫-10嗎老師
郭老師
2022 08/15 21:37
你還有個正數(shù)呢
不申報嗎
84785015
2022 08/15 21:39
正數(shù)5月就申報了,紅沖是7月才拿到紅沖發(fā)票呢
84785015
2022 08/15 21:40
老師,做38萬無票收入,后面有段時間不賣那個貨了,那還是先這樣做把留抵稅額抵扣掉嗎
郭老師
2022 08/15 21:40
你好七月份開的負數(shù)發(fā)票
只有這一個銷售額填寫-10
84785015
2022 08/15 21:45
好的,老師6月開的發(fā)票,7月份申報的時候抵扣了進項稅額,現(xiàn)在8月份紅沖這個6月份開的發(fā)票,重新開,金額是一樣的,那那個進項稅額還會退回去嗎?還是直接沒了呢
84785015
2022 08/15 21:47
就是6月進項稅額有40萬,6月開了發(fā)票抵扣了2萬進項稅,還有38萬進項稅,那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉,重新開,因為開錯了,那這時這個2萬進項還在留抵稅額那里嗎
郭老師
2022 08/15 21:51
紅沖你進項轉(zhuǎn)出
重新開又增加了進項
留底還在
如果重新開的你不抵扣,別勾選
就沒有留底
84785015
2022 08/15 21:56
重新開為什么會增加進項,是重新開銷項發(fā)票呢,就是6月進項稅額有40萬,6月開了發(fā)票抵扣了2萬進項稅,還有38萬進項稅,那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉,重新開,因為開錯了,那8月進項留抵稅額是有40萬呢還是38萬呢
郭老師
2022 08/15 21:58
重新開的專票
你得認證
認證了不就增加了進項
郭老師
2022 08/15 21:59
38
這個不變的
銷項一正數(shù)一負數(shù)
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