問題已解決

老師你好,企業(yè)有一份合同之前收回扣除質(zhì)保金部分的錢,質(zhì)保金之后付,當(dāng)時(shí)只針對(duì)目前收到的金額開票,質(zhì)保金部分未開票,且未掛賬,請(qǐng)問等到收到質(zhì)保金時(shí)并且開票的情況下,應(yīng)該怎么做賬呢?

84784949| 提問時(shí)間:2022 08/15 16:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
一樣的按收入做賬就是了呀
2022 08/15 16:36
84784949
2022 08/15 16:37
直接借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款嗎?
家權(quán)老師
2022 08/15 16:42
是的,就是那樣處理的呀
84784949
2022 08/15 17:58
老師 小規(guī)模納稅人7月份都是開的專票 在7月末需要轉(zhuǎn)出未交增值稅計(jì)提地稅嗎?還是季度末才轉(zhuǎn)出呢?
家權(quán)老師
2022 08/15 18:00
小規(guī)模不需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅呀。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~