問題已解決
2017年多交了增值稅600元(源于錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出600元),現(xiàn)在可以記入營業(yè)外支出嗎?記入營業(yè)外支出的話需要納稅調(diào)整嗎?
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速問速答您好,這個(gè)是可以計(jì)入營業(yè)外支出的
2022 08/15 15:56
84784999
2022 08/15 15:57
記入營業(yè)外支出的話需要納稅調(diào)整嗎?
小鎖老師
2022 08/15 16:00
不需要,這個(gè)是可以扣除的
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