問題已解決
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅,對方公司給開紅票沖回,這個分錄怎么做
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速問速答如果是購買貨物的,借預(yù)付賬款,
貸庫存商品,
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022 08/15 14:59
84785014
2022 08/15 15:09
老師,七月開的銷售不動產(chǎn)房子發(fā)票稅率是5,增值稅是13333.33,房子在外地,七月在異地已交增值稅2000,我八月申報13333.33-2000,八月交增值稅11333.33,想問在七月增值稅賬務(wù)怎么處理
郭老師
2022 08/15 15:11
借應(yīng)交稅費、預(yù)交增值稅、貸銀行存款13333.33
84785014
2022 08/15 15:16
2000是七月交的現(xiàn)金
84785014
2022 08/15 15:16
八月銀行存款交的11333.33
郭老師
2022 08/15 15:17
借應(yīng)交稅費、預(yù)交增值稅,貸庫存現(xiàn)金。
84785014
2022 08/15 15:17
七月增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么做
郭老師
2022 08/15 15:18
是簡易計稅的,不用的。借銀行存款貸應(yīng)交稅費簡易計稅,主營業(yè)務(wù)收入
抵扣的時候,
借應(yīng)交稅費簡易計稅,貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅
84785014
2022 08/15 15:29
謝謝老師
郭老師
2022 08/15 15:31
不用客氣,工作愉快
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