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呼李霞老師,如在應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,不是意味有應(yīng)交稅稅費(fèi)/未交增值稅嗎?

84784975| 提問時(shí)間:2022 08/15 14:56
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
嗯,你好,我這樣跟你說一下,這個(gè)留底稅額,咱做憑證的時(shí)候是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 這是一筆留底的憑證,所以余額時(shí)代轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額。
2022 08/15 14:57
84784975
2022 08/15 15:05
老師,我就直接互沖算了,摘要如何寫?
李霞老師
2022 08/15 15:09
摘要的話你就寫調(diào)整科目就行,然后相互沖減。
84784975
2022 08/15 15:10
好的,謝謝老師!
李霞老師
2022 08/15 15:15
祝您生活愉快開心快樂
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