問題已解決

老師,請(qǐng)教下我上月已經(jīng)把發(fā)票認(rèn)證了有留底稅,這月只有銷售稅額無進(jìn)項(xiàng)稅額,留底稅的分錄怎么做賬呢

84784964| 提問時(shí)間:2022 08/15 10:58
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,留抵稅不需要單獨(dú)做賬,這個(gè)月把銷項(xiàng)-留抵進(jìn)項(xiàng)計(jì)算出應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 08/15 10:59
84784964
2022 08/15 11:08
老師能幫我看看嗎,我這樣做了沒平是不是那里沒對(duì)呢
悠然老師01
2022 08/15 11:10
轉(zhuǎn)出留抵是不需要做的
84784964
2022 08/15 11:15
好,謝謝老師
悠然老師01
2022 08/15 11:19
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