問(wèn)題已解決

老師取得虛開(kāi)的專票購(gòu)進(jìn)方如何處理

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/15 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,開(kāi)的是材料類的還是服務(wù)類的?
2022 08/15 10:19
84785014
2022 08/15 10:21
二者有啥區(qū)別嗎
郭老師
2022 08/15 10:22
你好,一個(gè)借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,一個(gè)是借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,需要根據(jù)具體的來(lái)做賬務(wù)處理。
84785014
2022 08/15 10:24
老師我問(wèn)的是取得虛開(kāi)的專票企業(yè)應(yīng)該如何處理,問(wèn)的是稅法上邊的,不是賬務(wù)處理
郭老師
2022 08/15 10:26
你們是故意讓人家開(kāi)的發(fā)票是不是???如果是的話,抵扣的 處理多了,賬務(wù)處理屬于成本費(fèi)用,抵扣所得稅 增值稅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣增值稅
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