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2021年07月10日,A公司銷售300件產(chǎn)品給B公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明該產(chǎn)品不含稅價(jià)款為15000.00元,稅款為1950.00元,預(yù)計(jì)該產(chǎn)品發(fā)生折讓比例為2%,款項(xiàng)尚未收取。(應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)必須寫)1)借/總賬科目明細(xì)科目金額貸/總賬科目明細(xì)科目金額

84785034| 提問時(shí)間:2022 08/12 18:36
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小杜杜老師
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借:應(yīng)收賬款15000+1950 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1950 發(fā)生折讓時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000*2% 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1950*2% 貸:應(yīng)收賬款16950*2%
2022 08/12 20:52
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