問(wèn)題已解決

老師,你好!我在系統(tǒng)學(xué)習(xí)報(bào)稅,增值稅是負(fù)數(shù)對(duì)不對(duì)呀!錯(cuò)誤的得放請(qǐng)老師指正一下,謝謝

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/12 16:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ?正常不會(huì)負(fù)數(shù)的;? 你們這個(gè)? 看下你資料 是否有? 紅沖發(fā)票 ; 紅沖金額大于當(dāng)期的 正數(shù)金額? ;? ??
2022 08/12 16:23
84784982
2022 08/12 16:44
有退貨開(kāi)紅字發(fā)票25523.19元
meizi老師
2022 08/12 16:57
?你好;? ? ?那你實(shí)際正數(shù)金額多少的??
84784982
2022 08/12 18:07
增值稅的金額是負(fù)數(shù)是不是算留底稅額,但是算出來(lái)增值稅繳納3310.28元,系統(tǒng)里顯示的印花稅,附加稅繳納金額都對(duì),如果增值稅是負(fù)數(shù)就不應(yīng)該交附加稅啊
meizi老師
2022 08/12 18:43
你好 ; 負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)? ?是算多繳納 或者留底進(jìn)項(xiàng)稅的; 如果是你紅沖了發(fā)票 那么稅額就是會(huì)算留底的; 可以以抵減稅費(fèi)的 ; 是的; 增值稅都負(fù)數(shù)? ?你附加稅不繳納的??
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