問題已解決
老師。你好。如果本月沒有購進(jìn)的進(jìn)項稅 本月的銷項稅額直接用上月留底進(jìn)項抵扣。請問分錄怎么寫呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,上一個月的劉迪在哪個科目里面?
2022 08/12 16:03
84784991
2022 08/12 16:05
待抵扣進(jìn)項稅額
郭老師
2022 08/12 16:10
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項
貸,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅,
貸,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
抵扣完了還需要繳納增值稅嗎?如果不需要繳納的話,其他的就不用做了。
84784991
2022 08/12 16:38
也就是先要把待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅,然后用進(jìn)項稅額來抵銷項稅額嗎
郭老師
2022 08/12 16:38
對的,是的,是這么做的。
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