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老師我做賬的時候沒有注意看,把專票費用,,當(dāng)做普票做賬了,也沒有抵扣,這個月我是不是要把上月的做相反的分錄,然后做正確的,然后進(jìn)項本月在抵扣呀

84784965| 提問時間:2022 08/12 15:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
把進(jìn)項調(diào)整出來就行了,然后認(rèn)證。借進(jìn)項稅額,貸費用。
2022 08/12 15:57
84784965
2022 08/12 15:58
怎么做分錄呀,上月做的管理費用627,貸方:銀存,
玲老師
2022 08/12 16:01
借進(jìn)項稅額貸管理費用。
84784965
2022 08/12 16:01
報銷的金額也做錯了 我做相反的分錄是可以的把,
84784965
2022 08/12 16:03
老師這樣子的話 我本月就沒有進(jìn)項 然后電子稅務(wù)局我已經(jīng)申報了 在抵扣平臺還需要操作不呢?
玲老師
2022 08/12 16:04
那就做相反分錄,再做正確分錄。
玲老師
2022 08/12 16:04
。勾選平臺勾選。勾選平臺勾選進(jìn)項。
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