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請問上月按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本這個月收到發(fā)票怎么記賬

84785027| 提問時間:2022 08/11 13:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
把暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022 08/11 13:07
84785027
2022 08/11 13:08
請問上月是按照暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本的,這個月收的發(fā)票跟暫估的有差異多了10塊,那這10塊余額是要怎么寫分錄
玲老師
2022 08/11 13:10
把和暫估相關(guān)的分錄全紅沖,然后按照發(fā)票入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785027
2022 08/11 13:12
可以只補(bǔ)暫估差額部分結(jié)轉(zhuǎn)成本麼,就是直接寫多一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄補(bǔ)上月少結(jié)轉(zhuǎn)的
玲老師
2022 08/11 13:15
這樣處理也可以的,直接把差額補(bǔ)上就行了。
84785027
2022 08/11 13:16
謝謝老師
玲老師
2022 08/11 13:17
客氣的,祝您工作愉快。
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