問題已解決

上年的收入沒有開票但賬面正常計(jì)提,本年才給開發(fā)商開票,這樣本年開票后賬務(wù)需要怎么調(diào)整。上一年計(jì)提的為:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

84785043| 提問時(shí)間:2022 08/10 15:18
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,您計(jì)提了以后申報(bào)增值稅了嗎?然后所得稅匯算清繳那塊怎么做的?
2022 08/10 15:23
84785043
2022 08/10 16:06
增值稅應(yīng)該報(bào)了,因?yàn)槭侵巴伦龅模唧w不太清楚
李霞老師
2022 08/10 16:10
那你得確定一下這個(gè)問題,你要確定好了以后,今年就簡(jiǎn)單了,直接做負(fù)數(shù)的,嗯憑證就行,就比著你一開始發(fā)給我的那個(gè)憑證,然后做成一個(gè)負(fù)數(shù)的就可以。
84785043
2022 08/10 16:22
嗯嗯,好的,我先查一下,謝謝老師,如果后面發(fā)現(xiàn)其他問題再咨詢
李霞老師
2022 08/10 16:23
祝您生活愉快開心快樂
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