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請(qǐng)問(wèn)老師附表三(服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目)9%稅率的項(xiàng)目這一欄有數(shù)據(jù),要在申報(bào)表總表上面填寫嗎?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/09 16:18
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 這個(gè)需要的,主表里面的銷售貨物勞務(wù)。
2022 08/09 16:22
84785019
2022 08/09 16:27
這個(gè)月開了9%兼營(yíng)的服務(wù)普通發(fā)票19000,然后附表三(服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目)9%稅率的項(xiàng)目這一欄有19000,這個(gè)數(shù)據(jù)要填寫在申報(bào)表總表哪一欄?
星河老師
2022 08/09 16:35
同學(xué)。 第1欄“(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額”:填寫納稅人本期按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅的銷售額,包含:在財(cái)務(wù)上不作銷售但按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的視同銷售和價(jià)外費(fèi)用的銷售額;外貿(mào)企業(yè)作價(jià)銷售進(jìn)料加工復(fù)出口貨物的銷售額;稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查后按一般計(jì)稅方法計(jì)算調(diào)整的銷售額。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的,本欄應(yīng)填寫扣除之前的不含稅銷售額。
84785019
2022 08/09 16:40
9%的建筑服務(wù)普通發(fā)票是填寫哪里?
星河老師
2022 08/09 16:46
同學(xué), 這個(gè)是填在的第三行本期發(fā)生額欄次。
84785019
2022 08/09 16:48
就是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?
星河老師
2022 08/09 16:49
同學(xué), 對(duì)的。應(yīng)稅勞務(wù)銷售額。(包含建筑服務(wù)的)
84785019
2022 08/09 16:51
如果4月份也發(fā)生了但在申報(bào)表總表沒(méi)有填寫,在這個(gè)月可以補(bǔ)填寫嗎?
星河老師
2022 08/09 16:52
同學(xué), 這個(gè)4月份跟這個(gè)月的納稅期間對(duì)不上啊。
84785019
2022 08/09 16:53
那沒(méi)有填寫有影響嗎?
星河老師
2022 08/09 16:55
同學(xué), 這個(gè)要填寫的,你們是一般納稅人吧?
84785019
2022 08/09 16:56
那當(dāng)時(shí)不懂沒(méi)有填寫怎么辦?
星河老師
2022 08/09 17:05
同學(xué)? 這個(gè)建議到到底稅務(wù)局更正一下應(yīng)申報(bào)當(dāng)月的申報(bào)表。
84785019
2022 08/09 17:20
我附表一已填寫上去了,然后附表三自動(dòng)生成有含稅銷售額,只是申報(bào)表總表沒(méi)有填寫,這個(gè)會(huì)影響征信嗎?
星河老師
2022 08/09 17:22
同學(xué), 附表一已填寫上去了,然后附表三自動(dòng)生成有含稅銷售額,這個(gè)增值稅的主表也是會(huì)有自動(dòng)生成的金額的,為什么會(huì)不一致呢?
84785019
2022 08/09 18:19
我第一次填寫不知道哪個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有做
星河老師
2022 08/09 18:21
好的,同學(xué),這個(gè)沒(méi)關(guān)系,這個(gè)月更正補(bǔ)上來(lái)即可。
84785019
2022 08/09 18:30
要去稅務(wù)大廳修改了吧?
星河老師
2022 08/09 19:20
同學(xué), 這個(gè)跨期申報(bào)要去稅務(wù)局修改的。
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