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老師!應(yīng)付賬款怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本??

84784975| 提問時間:2022 08/09 14:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎??
2022 08/09 14:29
84784975
2022 08/09 14:34
不是,應(yīng)付賬款,我們是購買設(shè)備,材料采購應(yīng)付的款項
鄒老師
2022 08/09 14:35
你好,購買設(shè)備,材料采購應(yīng)付的款項 借:固定資產(chǎn),原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 這個過程,不涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
84784975
2022 08/09 14:42
這個不屬于成本,哪比喻一個工地收款,100萬,其他成本20萬,費(fèi)用10萬,應(yīng)付賬款30萬,盈利40萬還是70萬
鄒老師
2022 08/09 14:43
你好,購買設(shè)備,材料采購應(yīng)付的款項 借:固定資產(chǎn),原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784975
2022 08/09 14:44
我是單獨(dú)做一張表格
鄒老師
2022 08/09 14:44
你好,購買設(shè)備,材料采購應(yīng)付的款項 借:固定資產(chǎn),原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784975
2022 08/09 14:46
月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?老師不好意思
鄒老師
2022 08/09 14:48
你好,購買設(shè)備,材料采購應(yīng)付的款項 借:固定資產(chǎn),原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 這個不需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)啊?
84784975
2022 08/09 14:50
直接做到原材料和固定資產(chǎn)里面去了,是嗎?不好意思啊
鄒老師
2022 08/09 14:51
你好,是的,是這樣的
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