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本月有要應交未交增值稅,那會計分錄要怎么做
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速問速答你好,本月有要應交未交增值稅,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
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貸:應交稅費—未交增值稅
2022 08/09 10:15
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本月有要應交未交增值稅,那會計分錄要怎么做
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