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本月有要應交未交增值稅,那會計分錄要怎么做

84785017| 提問時間:2022 08/09 10:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,本月有要應交未交增值稅,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2022 08/09 10:15
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