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實(shí)務(wù)
問題已解決
已付款已開票未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何記賬?余額在貸方負(fù)數(shù)是怎么回事?
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速問速答你好,沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款,在貸方有復(fù)數(shù)表示借方余額,你沒有銷項(xiàng),你這個(gè)帶認(rèn)證就在借方有余額了。
2022 08/08 16:57
84785017
2022 08/08 17:07
那要調(diào)整么?結(jié)賬在做轉(zhuǎn)出么?下個(gè)月認(rèn)證又如何操作?
郭老師
2022 08/08 17:08
不需要調(diào)整的,應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)余額了沒有關(guān)系啊,然后你再資產(chǎn)負(fù)債表重分類一下,把它放到其他流動(dòng)資產(chǎn)就可以的,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
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