問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教一下,公司3月收的一年的租金已開(kāi)票交稅,現(xiàn)在7月又下文說(shuō)免6個(gè)月租金,那我開(kāi)票交稅的部分又如何退稅呢,還有交的附加稅也是要退的嗎如何退呢

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/04 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你還有其他的收入嗎?如果沒(méi)有其他的收入,一般納稅人一般是不會(huì)給你退稅的,留著以后抵扣。
2022 08/04 16:31
84784971
2022 08/04 16:33
那改申報(bào)表不呢,以前申報(bào)是一年的,現(xiàn)在又優(yōu)惠,我現(xiàn)在該如何處理
郭老師
2022 08/04 16:35
你改不了以前的申報(bào)表,你之前的收入都是正常的,你的負(fù)數(shù)發(fā)票是在七月份開(kāi)的。
郭老師
2022 08/04 16:35
八月份申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)。
84784971
2022 08/04 16:37
那意思是開(kāi)個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái)沖,然后又開(kāi)正數(shù)發(fā)票,然后8月申報(bào),以前多交的稅就自然多出來(lái)了是吧
郭老師
2022 08/04 16:40
是的是的是這個(gè)意思的。
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