問(wèn)題已解決

老師好:21年10月份報(bào)稅時(shí),政策延緩3個(gè)月交稅,當(dāng)時(shí)系統(tǒng)沒(méi)交稅;在22年3月報(bào)稅時(shí)把21年10月份和22年1月的增值稅和附稅都交了,剛交完稅, 新政策延緩6個(gè)月,稅務(wù)讓企業(yè)做退稅,3月底我把稅都退了,賬戶也收到的退稅的錢。增值稅主表現(xiàn)在怎么填,3月交稅時(shí),不是填寫了,本期繳納上期稅額嗎?,F(xiàn)在稅退了 怎么改

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/08 20:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 建議不要修改 30藍(lán)填寫了就填寫了 影響不大的
2022 04/08 20:30
84784965
2022 04/08 20:31
我就沒(méi)改 ,填寫的金額就那樣放著呢,以后再交這兩月稅時(shí)想著不要填寫增值稅金額就可以了。 我想知道要是填寫是不是得更正申報(bào)啊,要不沒(méi)法改。
郭老師
2022 04/08 20:32
截圖看下的 你的主表
84784965
2022 04/08 20:33
下班了 沒(méi)圖片
84784965
2022 04/08 20:33
報(bào)稅時(shí)30攔填寫了 繳納的稅款
84784965
2022 04/08 20:34
現(xiàn)在又退稅了
郭老師
2022 04/08 20:37
30藍(lán)不填寫 填寫了也沒(méi)關(guān)系 反正退稅不修改
84784965
2022 04/08 20:41
嗯 下次繳款不填寫了
郭老師
2022 04/08 20:47
是的 可以不填寫的,
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