問題已解決

老師好,上期有留抵稅額 用銷項稅額減掉留抵稅額后的金額 就是當(dāng)期應(yīng)交的增值稅是嗎?要是認證抵扣的話 就按照這個數(shù)額來勾選可以嘛?

84784957| 提問時間:2022 08/03 14:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,是這么做的。
2022 08/03 14:36
84784957
2022 08/03 14:45
好的 老師 那認證抵扣的時候 還是比銷項稅額多了 那在做留抵嘛?
郭老師
2022 08/03 14:45
你好,對的是的,繼續(xù)留底的。
84784957
2022 08/03 15:21
老師 那上期報了未開票收入 這期也要減掉未開票收入的應(yīng)納稅額嘛
郭老師
2022 08/03 15:27
上一個月沒有開發(fā)票,這個月開了發(fā)票,開了無票收入的,需要紅沖之前的五票收入,然后再做發(fā)票的。
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