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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模企業(yè),之前一直沒做賬?,F(xiàn)在要建賬,但是只有數(shù)據(jù)只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款三個(gè)科目的余額,請問怎么建賬呢?
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速問速答您好
請問沒有庫存商品 固定資產(chǎn)之類的嗎
2022 08/02 22:02
84785009
2022 08/02 22:02
這些都沒有哦
84785009
2022 08/02 22:03
之前一直沒做賬
bamboo老師
2022 08/02 22:04
是沒有實(shí)物還是有實(shí)物沒有做賬?
請問銀行存款是股東存入的還是收到的貨款?
84785009
2022 08/02 22:06
開始有投入,也有收到的貨款在里面
84785009
2022 08/02 22:08
沒有實(shí)物,是物流行業(yè)。貨款只有運(yùn)費(fèi)
bamboo老師
2022 08/02 22:08
那投入的金額可以計(jì)入實(shí)收資本 如果投入的時(shí)候沒有備注投資款 那就計(jì)入其他應(yīng)付款科目
84785009
2022 08/02 22:10
那收到的貨款呢
bamboo老師
2022 08/02 22:11
收的的貨物 您可以算到利潤嗎?
收入-成本-費(fèi)用? 可以算的話 就計(jì)入利潤分配-未分配利潤
84785009
2022 08/02 22:11
股東前期投資款是10萬,到現(xiàn)在收到的賬款有20萬,銀行存款一起30萬。10萬計(jì)實(shí)收資本,20萬計(jì)哪個(gè)科目呢
bamboo老師
2022 08/02 22:13
20萬計(jì)入利潤分配-未分配利潤
但是將來利潤分配轉(zhuǎn)給股東的話 會讓交個(gè)人所得稅
所以建議可以計(jì)入其他應(yīng)付款科目 可以后期轉(zhuǎn)給股東 不需要交稅
84785009
2022 08/02 22:14
嗯嗯。還有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款分別怎么入賬呢
bamboo老師
2022 08/02 22:15
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款 直接根據(jù)單位明細(xì) 錄入期初余額就好了啊 不要再做賬了啊
84785009
2022 08/02 22:16
就是現(xiàn)在填期初余額的時(shí)候是直接填這兩個(gè)科目嗎
bamboo老師
2022 08/02 22:16
在填期初余額的時(shí)候是直接填這兩個(gè)科目 是的
84785009
2022 08/02 22:19
好的,請問會計(jì)學(xué)堂有做賬軟件嗎
bamboo老師
2022 08/02 22:20
會計(jì)學(xué)堂有做賬軟件的 快賬
84785009
2022 08/02 22:21
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 08/02 22:21
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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