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老師,應(yīng)收賬款的余額是負(fù)數(shù),導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表就變成了應(yīng)收賬款 和預(yù)收賬款兩個(gè)科目都有余額了。現(xiàn)在我們公司想換一個(gè)做賬系統(tǒng),重新建賬,那么應(yīng)該怎么錄入這應(yīng)收賬款的期初余額?因?yàn)槲抑暗姆咒浺恢睕]有用到過(guò)預(yù)收賬賬,現(xiàn)在錄入期初我是只錄應(yīng)收賬款還是兩個(gè)科目都錄呢?

84785009| 提問時(shí)間:2023 03/17 16:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按照科目余額表的數(shù)來(lái)錄入就可以了
2023 03/17 16:33
84785009
2023 03/17 16:35
科目余額表是應(yīng)收賬款為貸方金額 。期初也能錄入貸方金額嗎?
樸老師
2023 03/17 16:40
可以的呀,你按照科目余額表來(lái)就可以了
樸老師
2023 03/17 17:10
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以的哦
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