問題已解決
老師好,個體戶查賬征收,之前一直在營業(yè)沒建賬。現(xiàn)在重新建賬,內賬,那之前的存貨,原材料,銀行存款,應收賬款應付賬款,上期初余額時,對應的科目是啥呢?
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速問速答你好?原材料,銀行存款,應收賬款應付賬款? 對應也是這個科目?
2023 03/20 10:47
84784991
2023 03/20 10:48
那期末數(shù)字不是零了么?事實是有這些東西啊
84784991
2023 03/20 10:49
也就是我賬上的期初余額是有真實的東西存在的
玲老師
2023 03/20 10:54
你好? 是按上期期末錄入期初
84784991
2023 03/20 10:58
上期就沒數(shù)字,是重新建賬,之前沒賬,但庫房有那些東西,公戶也有錢在那,我是要錄入期初余額,但上期沒期末余額
84784991
2023 03/20 11:00
現(xiàn)在錄期初余額,銀行公戶有錢,對應科目啥呢
玲老師
2023 03/20 11:08
你好?現(xiàn)在錄期初余額,銀行公戶有錢,對應科目 銀行存款
84784991
2023 03/20 11:10
是借方銀行存款,貸方呢?不然是不是不平?
84784991
2023 03/20 11:15
比如我銀行存款期初錄了100塊錢,試算平衡時是不是平衡不了?
玲老師
2023 03/20 11:20
你好 這是錄入期初 不是分錄? ??
84784991
2023 03/20 11:25
不管是不是錄期初,全部錄完后,借貸是不是也得平?
84784991
2023 03/20 11:26
報表里上期的數(shù)結轉到本期的時候,最終也得平的才行啊
玲老師
2023 03/20 11:36
找最后一期科目余額表錄入。
玲老師
2023 03/20 11:36
。余額表是平的,期初必然是平的。
84784991
2023 03/20 11:37
按您說的我錄入了,不行的,平不了。我意思是如果原材料我借方錄了100,貸方能不能放實收資本或未分配利潤里?還是有更好的辦法
84784991
2023 03/20 11:38
沒有最后一期余額表,因為前面根本就沒有賬,現(xiàn)在是重建賬重錄數(shù)據(jù)
84784991
2023 03/20 11:45
我表達的不知道出了啥問題,比如我就一個科目原材料,期初余額錄了100,別的啥都沒有了,本期做分錄,做完最后是不是不平?
玲老師
2023 03/20 11:45
在沒有其他數(shù)的情況 不平? 差額錄入未分配利潤??
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