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老師,采購固定資產(chǎn),合同是貨款,已付了一半的款,發(fā)票跨月了而且金額少開了。這個怎么處理?

84784988| 提問時間:2022 08/01 20:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
按發(fā)票金額付尾款就可以的
2022 08/01 20:17
84784988
2022 08/01 20:19
會計分錄?
易 老師
2022 08/01 20:31
借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:預付賬款,銀行存款,次月借:管理費用,貸:累計折舊
84784988
2022 08/01 20:35
老師我沒有明白,貨已收到,款只付了一半,收到的發(fā)票跨月了比實際支付的少。是不是款全部付完了才能計入固定資產(chǎn)?
易 老師
2022 08/01 20:37
不會,達到預定可使用就可以
84784988
2022 08/01 20:53
老師我沒看懂,預付賬款怎么在貸方?
易 老師
2022 08/01 21:00
以前預交了的在借方
84784988
2022 08/01 21:18
借:預付賬款30000,貸:銀行存款30000;借:固定資產(chǎn)50000,貸:預付賬款30000,次月借管理費用,貸:累計折舊。不平樣,這個固定資產(chǎn)是按合同原值還是按實際支付的入賬?
易 老師
2022 08/01 21:28
按實付的入賬就好了
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