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老師,我公司進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)扣除10%,打個(gè)比方這個(gè)數(shù)是800,那這個(gè)800算營業(yè)外收入,還用再交增值稅嗎

84784974| 提問時(shí)間:2022 07/30 09:12
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,如果這個(gè)800是營業(yè)外收入,不需要交增值稅,它對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也不能抵扣
2022 07/30 09:13
84784974
2022 07/30 09:36
加計(jì)扣除的稅額不能抵扣嗎,打個(gè)比方,銷項(xiàng)稅額是1000,進(jìn)項(xiàng)稅額是800,加計(jì)扣除80,應(yīng)該交120元,這樣不對(duì)嗎老師
悠然老師01
2022 07/30 09:38
這樣是對(duì)的,我的意思是如果進(jìn)項(xiàng)稅額是不征稅收入對(duì)應(yīng)的,那么進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣
84784974
2022 07/30 09:44
老師,這加計(jì)扣除的80,我記到營業(yè)外收入-某某補(bǔ)助,還用再交所得稅嗎
悠然老師01
2022 07/30 10:04
需要交企業(yè)所得稅的
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