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老師,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂賬擺為其他應(yīng)付款,收支都用這個科目。如果用食堂收入購買固定資產(chǎn),如何做分錄

84784969| 提問時間:2022 07/28 16:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好同學(xué),您食堂的收入都用了其他應(yīng)付款,你購買固定資產(chǎn)的話就是借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款。
2022 07/28 16:42
84784969
2022 07/28 16:49
我收到食堂收入是借銀行貸其他應(yīng)付款,食堂開支就是借其他應(yīng)付款貸銀行。買了固定資產(chǎn)其他應(yīng)付款應(yīng)該是借方啊
李霞老師
2022 07/28 16:55
你買了固定資產(chǎn),你的固定資產(chǎn)增加了,應(yīng)該是借固定資產(chǎn)。
84784969
2022 07/28 17:23
我覺得還不能走固定資產(chǎn),走固定資產(chǎn)還得折舊,不是又要計(jì)提業(yè)務(wù)活動費(fèi)用。這里只能沖減其他應(yīng)付款就行了。你覺得呢?
李霞老師
2022 07/28 17:31
你好,你要內(nèi)賬的話就在您自己就可以。
84784969
2022 07/28 19:58
不是內(nèi)賬,這種情況又想弄平,怎么操作呢。買這個固定資產(chǎn)就想用食堂的收入來開支。
李霞老師
2022 07/28 20:16
你好,那你一開始你的收入是借銀行存款貸其他應(yīng)付款。還是做得借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入?我理解了,你的意思是你都做到其他應(yīng)付款里了,所以說,你這個科目本身一開始就不是那么的正確
李霞老師
2022 07/28 20:17
正常你應(yīng)該是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),如果沒有應(yīng)交稅費(fèi)的話,就是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,然后借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
84784969
2022 07/29 08:49
是的,正確的應(yīng)該是這樣的,但他們是公益事業(yè)單位食堂收入其實(shí)是老人的生活費(fèi),不能盈利的。所以一直擺的其他應(yīng)付款。按理是不能購置固定資產(chǎn)的,但屬于大型的廚房工具,硬要用食堂收入來開支,這個賬務(wù)處理就有難度了
李霞老師
2022 07/29 08:52
你好,要不然你就不做賬了。
84784969
2022 07/29 09:28
是指只做一筆借其他應(yīng)付款貸銀行存款就行了。不計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
李霞老師
2022 07/29 09:33
你好同學(xué),對,就是這樣做了。
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