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實(shí)務(wù)
問題已解決
二房東公司 水費(fèi)代收, 收到租客水費(fèi) 借 銀行存款 100 貸 其他應(yīng)付款 100 付水費(fèi),借其他應(yīng)付款 _物業(yè) 200 貸銀行存款200 租客退租 退回多繳水費(fèi)70 借 其他應(yīng)付款_租客70 貸 銀行存款 70 這樣做分錄對(duì)嗎 收租客水費(fèi),代收,然后交給物業(yè),租客退租 退回沒用完水費(fèi)給租客,這個(gè)邏輯關(guān)系,科目怎么設(shè)置
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速問速答同學(xué)你好
這樣做可以的
往來沖減就可以了
2022 07/28 11:54
84784953
2022 07/28 16:06
我6月份做賬,電費(fèi),做到管理費(fèi)用里面了,已經(jīng)結(jié)賬了,7月份怎么做分錄呀? ?現(xiàn)在做其他應(yīng)付款好像不對(duì)
84784953
2022 07/28 16:13
我之前做的? 借管理費(fèi)用 2000 貸銀行存款2000
7月更正是 紅沖是借方銀行存款2000貸方 管理費(fèi)用2000
讓后做正確分錄? ?借其他應(yīng)付款2000? 貸銀行存款2000? ? 是這樣做嗎
樸老師
2022 07/28 16:24
對(duì)的
是這樣做的哦
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