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老師,在今年怎么調(diào)整呢@郭老師

84785015| 提問時間:2022 07/22 12:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本的那一個嗎?借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 發(fā)現(xiàn)少結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022 07/22 12:52
84785015
2022 07/22 12:54
對的老師,好的
郭老師
2022 07/22 13:03
不用客氣,工作愉快,有不明白的再繼續(xù)問就行。
84785015
2022 07/22 13:41
老師,是不是收到發(fā)票確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入了就要確認(rèn)相對于的成本并且結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2022 07/22 13:43
是的是的,是這個意思的。
84785015
2022 07/22 14:12
老師,我看到去年11月份做的分錄,確認(rèn)了收入,但是11月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的成本?成本發(fā)票是今年2月份收到的,那現(xiàn)在怎么處理呢?另外買入10萬的貨,收到成本發(fā)票,然后10萬賣出去,那買入價格跟賣出價格是不是一樣的呀
郭老師
2022 07/22 14:13
實際是有利潤的,發(fā)票到了多少?
郭老師
2022 07/22 14:13
月份的分錄又是怎么做的?
郭老師
2022 07/22 14:13
2月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本的分錄怎么做的?
84785015
2022 07/22 14:22
去年11月份確認(rèn)收入做的分錄是借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,(免稅費發(fā)票所以沒有銷項稅)但是11月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這筆賣出去的貨,成本票是今年3月才收到,還有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了,但是去年11月份賣出8月份購進材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項稅,也還是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,像這種情況我現(xiàn)在怎么處理啊
84785015
2022 07/22 14:23
實際是有利潤的,發(fā)票到了多少? 老師實際為什么會有利潤,開出去10萬,成本發(fā)票也是10萬呢
郭老師
2022 07/22 14:23
主要是他在二月份分錄怎么做的。
84785015
2022 07/22 14:39
看了2月份的可以對上,但是是開的技術(shù)服務(wù)費確認(rèn)的收入,收到技術(shù)服務(wù)費做的是管理費用-研發(fā)支出,老師這樣做可以嗎? 另外有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了,但是去年11月份賣出8月份購進材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項稅,也還是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,像這種情況我現(xiàn)在怎么處理啊
郭老師
2022 07/22 14:44
你開出去的是技術(shù)服務(wù),你賬上做的,你賬上收到的技術(shù)服務(wù)的發(fā)票應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本,不應(yīng)該是管理費用。
郭老師
2022 07/22 14:44
匯算清交不修改的情況下,直接做到今年。如果你用以前年度損益調(diào)整的話,你得去修改你去年的匯算清交。 借主營業(yè)務(wù)成本貸、庫存商品。
84785015
2022 07/22 14:45
那我應(yīng)該怎么該呢?直接在之前月份做的分錄那里紅沖然后修改嗎?
郭老師
2022 07/22 14:46
好,直接做到今年,你寫清楚了調(diào)整的是哪一個月的成本就可以。
84785015
2022 07/22 14:47
老師,技術(shù)服務(wù)費做到研發(fā)費用是從今年2月份,4月份,6月份這樣做的,那我直接在今年2月份,4月份,6月份紅沖分錄重新做可以嗎
郭老師
2022 07/22 14:52
可以的,可以這么做的。
84785015
2022 07/22 14:53
另外有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了,但是去年11月份賣出8月份購進材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項稅,也還是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,像這種情況我現(xiàn)在怎么處理?。繎?yīng)該什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本比較合適呢
84785015
2022 07/22 14:54
可以的,可以這么做的。 那老師應(yīng)該怎么寫摘要呀,去年確認(rèn)收入今年才結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本發(fā)票有進項稅,怎么做分錄呢
84785015
2022 07/22 15:01
另外有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了,但是去年11月份賣出8月份購進材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項稅,也還是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,像這種情況我現(xiàn)在怎么處理?。繎?yīng)該什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本比較合適呢
郭老師
2022 07/22 15:02
結(jié)轉(zhuǎn)11月份某某商品成本。
郭老師
2022 07/22 15:03
什么時間認(rèn)證的?如果沒有認(rèn)證,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證,借庫存商品應(yīng)交稅費待認(rèn)證,貸銀行存款企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84785015
2022 07/22 15:06
去年9月份就認(rèn)證了呢
84785015
2022 07/22 15:08
老師,技術(shù)服務(wù)費是不是沒有庫存的呀,直接確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
郭老師
2022 07/22 15:08
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款做這個。
郭老師
2022 07/22 15:08
技術(shù)服務(wù)的,你不是要做研發(fā)支出嗎 技術(shù)服務(wù)費做到研發(fā)費用是從今年2月份,4月份,6月份這樣做的,那我直接在今年2月份,4月份,6月份紅沖分錄重新做可以嗎 2022-07-22 14:47
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