問題已解決

老師,這個月的銷項(xiàng)稅-已預(yù)交稅款-進(jìn)項(xiàng)稅是負(fù)數(shù),需要計提增值稅嗎?

84784998| 提問時間:2022 07/22 09:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?你有收入 就得計提增值稅的; 只是月末結(jié)轉(zhuǎn)下? 到時 留底進(jìn)項(xiàng)稅即可? ??
2022 07/22 09:40
84784998
2022 07/22 09:41
怎么做分錄呢
meizi老師
2022 07/22 09:43
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 ;? ? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值 ?; 在未交增值稅借方表示留抵進(jìn)項(xiàng)稅的??
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