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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我7月6號新入職的一個公司 發(fā)現(xiàn)之前的會計(jì)做賬有些不準(zhǔn)確 但是之前的會計(jì)已經(jīng)結(jié)賬并且報稅 這種情況怎么處理?我需要更改之前的帳嗎?還是我只需要把7月份開始的帳做準(zhǔn)確就行了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答現(xiàn)在不能修改的,你要想修改的話,你只能你接手之后再修改。
2022 07/20 16:35
郭老師
2022 07/20 16:35
之前的那些就不要動了,有不對的你可以在你接手了這個月份調(diào)整。
84785032
2022 07/20 16:38
比如公帳轉(zhuǎn)到出納卡上用于日常開支的轉(zhuǎn)賬應(yīng)該記備用金更合適,但是之前做的借款,像這種情況怎么處理
郭老師
2022 07/20 16:41
借其他應(yīng)收款貸銀行存款就是做這個的,他有實(shí)際支付用在哪里。
84785032
2022 07/20 16:52
就是備注那塊他寫的借款 借:其他應(yīng)收款-鞏** 實(shí)際轉(zhuǎn)給出納的款是用于公司的日常開支了
郭老師
2022 07/20 16:56
支付出去有證明嗎?支付出去的有證明,沖其他應(yīng)收款就可以了。
84785032
2022 07/20 17:07
一部分是出納卡直接支出 有收據(jù)、發(fā)票、有一部分是轉(zhuǎn)給公司同事當(dāng)采購款了,采購部的同事也有拿回來收據(jù)和發(fā)票
郭老師
2022 07/20 17:10
正常做賬就可以的
借原材料貸其他應(yīng)收款
84785032
2022 07/20 17:13
好的 謝謝
郭老師
2022 07/20 17:16
不用客氣
工作愉快
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