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請問單位如果符合即征即退的條件,一般是在什么時候申請?是先把稅交上去,然后下月申請嗎?

84785015| 提問時間:2022 07/20 12:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;是的,先按即征即退項目的銷項稅和進項稅填列申報,然后在申請退稅?
2022 07/20 12:21
84785015
2022 07/20 12:27
比如5月申報的4月增值稅,15號交完了,是5月15號后申請,還是6月才能申請?
meizi老師
2022 07/20 12:30
?你好 ;? ? 是的。? 你5月申報了。? 6月申請退稅即可? ?;比如 (一)軟件銷售增值稅即征即退的前提: 一是公司已取得國家版權(quán)局頒發(fā)的該軟件的《計算機軟件著作權(quán)登記證書》; 二是已在電子稅務(wù)局中備案。 (二)怎樣填寫即征即退事項的增值稅納稅申報表 1、軟件增值稅銷項申報填列。填寫增值稅申報附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入;再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。主表自動填入一般貨物的銷售額同時將即征即退貨物的銷售額自動填入。 2、軟件增值稅進項稅額填列。填寫增值稅申報附表二,正常將所有的進項稅額(一般貨物和即征即退貨物的合計進項稅額)填入35欄;再將合計進項稅額分開為一般貨物的進項稅額和即征即退貨物的進項稅額,分別重新填入12欄的第一列和第三列。 3、檢查主申報表。主申報表第34欄第一列和第三列各自生成“本期應(yīng)補(退)稅額”,先正常繳納本期應(yīng)補(退)稅額。繳款后,根據(jù)第三列的數(shù)額,計算出應(yīng)退稅的金額,申請辦理即征即退手續(xù)。 (三)怎樣申請即征即退。 納稅申報完成后,進入電子稅務(wù)局,選擇“我要辦稅”-“一般退(抵)稅管理”中的“入庫減免稅抵稅”;點擊進入,顯示黃色標記的是公司需要填寫和選擇的內(nèi)容,按照實際情況選擇和填寫;再選擇“稅票信息查詢”,按照其內(nèi)容寫信息后點擊“查詢”,選擇查出來的繳款信息點擊“確定”,上傳附送資料,點擊“下一步”,等稅務(wù)審核即可。
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