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老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年記錯(cuò)科目了預(yù)收賬款錯(cuò)記錯(cuò)成應(yīng)收賬款了怎么處理了呀現(xiàn)在,在快賬里面怎么調(diào)整賬目

84784987| 提問時(shí)間:2022 07/18 12:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
不用調(diào)整,用應(yīng)付賬款科目也可以。
2022 07/18 12:13
84784987
2022 07/18 12:24
原來是借應(yīng)收賬款:貸主營業(yè)務(wù)收入,改為:借應(yīng)付賬款:貸主營業(yè)務(wù)收入?這樣不是很怪 嗎?
玲老師
2022 07/18 12:30
應(yīng)收賬款改為應(yīng)付賬款,這不對(duì)。除非原來你欠對(duì)方錢,欠應(yīng)付賬款,這樣可以。
84784987
2022 07/18 12:31
那我現(xiàn)在怎么改正呀原來記錯(cuò)了預(yù)收賬款記成應(yīng)收賬款了
玲老師
2022 07/18 12:32
預(yù)收賬款可以用應(yīng)收賬款代替,不用更正。
84784987
2022 07/18 12:32
是直接沖應(yīng)收成負(fù)數(shù),預(yù)收成負(fù)數(shù)?
84784987
2022 07/18 12:33
我的數(shù)據(jù)就是不對(duì)呢
84784987
2022 07/18 12:34
不過謝謝老師了 我自己再想一下吧
玲老師
2022 07/18 12:36
就是預(yù)付賬款用應(yīng)付賬款科目做帳了,這個(gè)不用調(diào)整,沒問題。
玲老師
2022 07/18 12:36
因?yàn)椴辉O(shè)置預(yù)收賬款科目的,可以用應(yīng)收賬款科目來代替,所以不用調(diào)整。
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