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老師好!1月份計提的稅金及附加,2月份交過稅款了,到4月份計提的稅金及附加退回了50%,退回的50%稅款怎么寫分錄

84784975| 提問時間:2022 07/14 20:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 做計提跟繳納相同的紅字分錄就好了
2022 07/14 20:11
84784975
2022 07/14 20:14
可是二季度季報時利潤表稅金及附加是負數(shù),不能保存
bamboo老師
2022 07/14 20:15
那您把稅金及附加紅字的并到管理費用填寫 然后后面有稅金及附加發(fā)生的時候 在調(diào)整
84784975
2022 07/14 20:20
老師,一月份計提的稅金及附加已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了 ,4月份退回一半附加稅時分錄咋寫呢
bamboo老師
2022 07/14 20:21
借:銀行存款 借方藍字 借:應(yīng)交稅費-附加稅 借方紅字 借:稅金及附加-附加稅 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費-附加稅 貸方紅字 一樣的再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤啊
84784975
2022 07/14 20:25
這樣子寫分錄稅金及附加科目是負數(shù)
bamboo老師
2022 07/14 20:25
退回紅沖 本來就是負數(shù)啊
84784975
2022 07/14 20:26
利潤表稅金及附加是負數(shù)
84784975
2022 07/14 20:29
季報時只能按您那個方法稅金及附加(負數(shù))先并到管理費用,以后再調(diào)整吧
bamboo老師
2022 07/14 20:31
季報時稅金及附加(負數(shù))先并到管理費用,以后再調(diào)整 是的
84784975
2022 07/14 20:35
沒有其他的方法,只能這樣了嗎?
bamboo老師
2022 07/14 20:39
實在不行那您計入營業(yè)外收入吧 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
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