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老師,上期出口免抵退稅額,稅務(wù)局還沒有退,那我這個月的增值稅報表要怎么填

84785004| 提問時間:2022 07/14 12:49
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
增值稅納稅申報表主表中的第15欄“免抵退貨物應(yīng)退稅額”不是系統(tǒng)自動帶出來,需要手工填入,按照主管稅務(wù)部門審核確認的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中的第36欄“當期應(yīng)退稅額”填報。 舉例:企業(yè)申報所屬期201502的免抵退稅申報資料應(yīng)退稅額15萬元,企業(yè)于3月15日前申報,主管稅務(wù)部門須于3月31日前審核通過,將免抵退稅匯總表退給企業(yè)。企業(yè)于4月17日(清明節(jié)順延)前進行所屬期201403的增值稅納稅申報時,增值稅納稅申報表主表“免抵退稅貨物應(yīng)退稅額”填寫所屬期201402的免抵退稅匯總表上的當期應(yīng)退稅額50萬元。
2022 07/14 13:02
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