問題已解決

老師,你好,這月只有銷項(xiàng)稅額,和減免稅款,分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一應(yīng)交銷項(xiàng)1590 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅款280 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅1310 這樣正確嗎?

84784980| 提問時(shí)間:2022 07/12 21:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是正確的哈啊
2022 07/12 21:37
84784980
2022 07/12 22:43
老師,問下減免稅款,應(yīng)填寫附表四第一欄增值稅稅控系統(tǒng)欄次,對嗎
小鎖老師
2022 07/13 00:43
嗯對是這個(gè)意思的
84784980
2022 07/13 13:02
老師,你好,問下我司人員6月發(fā)5月工資,我在5月份計(jì)提了工資,也計(jì)提了公司部分社保,但是社保是6月繳納并補(bǔ)繳了5月份的社保,我提前計(jì)提了5月社保,這樣正確嗎?
小鎖老師
2022 07/13 13:39
您好,這個(gè)是可以的,可以
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