據(jù)說(shuō)這兩個(gè)分錄是沒(méi)有必要做的,這樣做了反而不正確。 那么進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額一直掛著,有沒(méi)有關(guān)系? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
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速問(wèn)速答可以這么做的,這樣的話就沒(méi)有余額了。
07/10 14:38
84785043
07/10 14:40
根據(jù)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人應(yīng)在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款……等專(zhuān)欄,這些專(zhuān)欄分別在應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的借方或者貸方,不涉及月末結(jié)轉(zhuǎn)。
東老師
07/10 14:40
這個(gè)你就算結(jié)轉(zhuǎn)了,其實(shí)也并不算多錯(cuò)誤。
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- 老師,本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄。 1.借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 這樣,未交增值稅貸方有余額? 679
- 老師,一般納稅人,當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),分錄第一步: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)10 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)15 第二步 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅5 這樣做對(duì)不對(duì) 937
- 本期進(jìn)項(xiàng)稅多余銷(xiāo)項(xiàng)稅,我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)少呀,如果像這樣寫(xiě)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是個(gè)負(fù)數(shù)呀?? ============= 如果有銷(xiāo)項(xiàng),月末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅; 480
- 月未,能這樣結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅科目嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅、貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),,,貨?應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅、借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),,,或者月末不結(jié)轉(zhuǎn)? 698
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