問(wèn)題已解決

申報(bào)稅時(shí),有一個(gè)增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料四,里面加計(jì)抵減有余額,想問(wèn)下當(dāng)我開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于留抵進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),我的這個(gè)加計(jì)可抵減余額可以用嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/12 18:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額就可以。
2022 07/12 18:20
84785041
2022 07/12 18:21
我是填完銷(xiāo)項(xiàng)就可以自動(dòng)抵扣嗎
郭老師
2022 07/12 18:21
是啊 主表19欄里面體現(xiàn)的。
84785041
2022 07/12 18:29
加計(jì)抵減得金額在主表得哪行提現(xiàn)呢
郭老師
2022 07/12 18:35
在第19行里面體現(xiàn)的。
84785041
2022 07/12 18:36
我問(wèn)的是我上個(gè)圖片的六萬(wàn)元的加計(jì)抵減在哪里體現(xiàn)
郭老師
2022 07/12 18:41
你好,你需要抵扣嗎?你需要抵扣,填寫(xiě)了實(shí)際抵扣金額才能在第19欄里面體現(xiàn),如果沒(méi)有填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額不在主表里面的,留抵不了的。
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