問題已解決
老師請問,我收到幾張增值稅負數(shù)發(fā)票,申報的時候是不是要做進項稅額轉出,在申報表上也有填寫,謝謝!
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速問速答你好,之前已經(jīng)認證了,是這么做的。
2022 07/12 14:40
84785035
2022 07/12 14:41
是的,以前已經(jīng)認證了,給銷貨方開具的紅字信息表
郭老師
2022 07/12 14:43
那就需要做進項轉出的。
84785035
2022 07/12 14:43
我還開了一張負數(shù)發(fā)票,對方也是認證過的,報稅的時候要處理了嗎?
郭老師
2022 07/12 14:45
你是銷售方的話,你紅沖你的收入就可以的,需要對方進項轉出。
84785035
2022 07/12 14:47
我只需做賬時沖減收入即可,報稅不用特殊處理
84785035
2022 07/12 14:50
做進項稅額轉出,就是進項減少,也就是銷項增加了,我要相應著多認證點進項才能補平,是這么理解的吧
郭老師
2022 07/12 14:50
是的是的,是這么理解。
84785035
2022 07/12 15:00
要是收到負數(shù)發(fā)票,沒有認證呢,就不用處理了吧
郭老師
2022 07/12 15:01
對的是的是這個意思的。
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