問題已解決

老師,我上季度中1月份開錯了一份發(fā)票,交了增值稅,次月紅字沖紅,導(dǎo)致已交增值稅成留抵稅,但是這個留抵稅未做分錄,我該怎么做分錄

84784962| 提問時間:2022 07/11 17:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 07/11 17:06
84784962
2022 07/11 17:08
那我這個季度可以直接調(diào)整上季度憑證,報表不需要調(diào)整了吧
樸老師
2022 07/11 17:15
同學(xué)你好 對的 直接調(diào)整就可以了
84784962
2022 07/11 17:19
開錯的發(fā)票直接紅字沖紅,做個分錄。把留抵的稅借:應(yīng)交增值稅費(fèi)_留抵稅額,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎
樸老師
2022 07/11 17:24
對的 是這樣操作的
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