問題已解決

老師,公司4月份做了一筆暫估, 借:工程施工-暫估 15 貸:應付賬款-暫估; 借:主營業(yè)務成本-暫估 15 貸:工程施工-暫估 15 現(xiàn)在5月份回了11,5月份新增的收入的部分有25的成本要6月份才能回,請問5月份該怎么做分錄?需要沖回4月份的15,再新暫估5月份的25嗎?

84785027| 提問時間:2022 07/09 09:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,不用,你按照差額補提差的部分就可以了
2022 07/09 10:00
84785027
2022 07/09 10:02
那分錄怎樣做呢?我把自己繞進去了,不太明白
84785027
2022 07/09 10:17
老師,5月份是不是按照我原先的分錄做暫估 借:工程施工-暫估 10 貸:應付賬款-暫估10; 借:主營業(yè)務成本-暫估 10貸:工程施工-暫估 10 等6月份成本票都回來后,再做負數分錄 借:工程施工-暫估 -25 貸:應付賬款-暫估-25; 借:主營業(yè)務成本-暫估 -25 貸:工程施工-暫估 -25
小惑老師
2022 07/09 14:06
6月份發(fā)票如果沒有調整可以不沖紅,如果調整就沖紅在按照發(fā)票金額做
小惑老師
2022 07/09 14:07
收回11就可以沖紅11暫估,按照發(fā)票確認
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~